Добрый день! Помогите пожалуйста разобрать с уточненным расчетом страховых взносов:
Если происходить корректировка взносов (с основного тарифа на пониженный льгота УСН) то в расчет сдаю с корректировкой 1 на титульном листе, корректирую разделы 1.1 и 1.2, добавляю приложение 6, и корректирую раздел 3 - номер корректировки 1 и в разделе 3.2. (базу оставляю прежней а исчисленные взносы меняю?
И если в первом квартале начисления были и уточненка подана, а во втором квартале были сотрудники но начислений по ним не было, я корректирую только раздел 1.1. и 1.2? или нужно еще предоставить раздел 3 с корректировкой 0?